为进一步规范基层林场财务管理,健全内控制度,确保各类资金及国有资产的安全运行,有效防范财务风险。7月26-29日,中条林局计划财务科(内审科)科长李恭谦一行4人到北坛中心林场开展2021年度财务收支审计工作。
审计小组以财务收支与预算执行为基础,依据财务及审计相关法律法规,通过查阅财务账簿、工程项目档案、办公室会议记录以及各类台账的方式,着重对财务收支、预算执行、资产管理、内控制度执行、工程项目实施流程及验收、财务信息的真实性和完整性等核查。
核查结束后,组织召开了北坛中心林场2021年度财务收支审计现场反馈会,审计小组对审计过程中发现的问题进行现场反馈并提出相应整改意见。
林场负责同志认为,本次审计是对林场上年度财务工作的一次全面系统的检查,对今后的财务规范运行具有重要的指导作用。
林场负责同志表示,要以此次审计工作为契机,逐项落实整改措施,进一步规范财务收支行为,夯实财务基础工作,提高财务管理及内控制度执行力,强化财务预算管理,为推动林场高质量发展提供安全、高效的财务运转环境与保障。
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